
賬本上增值稅銷項(xiàng)稅是26954.96……進(jìn)項(xiàng)稅是1170529…是不是該要寫一張憑證來把進(jìn)項(xiàng)這邊做成0,然后再在銷項(xiàng)這邊去交稅款呢
答: 你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅之間,本月還需要交增值稅的情況下還需要格外寫憑證嗎?
答: 你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我本月增值稅有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),由于上期有留抵進(jìn)項(xiàng),所以進(jìn)銷項(xiàng)相抵后進(jìn)項(xiàng)略大于銷項(xiàng),不交納增值稅,請(qǐng)問要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?
答: 不需要的


????穎 追問
2017-05-09 12:56
鄒老師 解答
2017-05-09 13:20