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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-24 15:25

同學(xué),你好
你問下開票方,一般應(yīng)該是一致的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你問下開票方,一般應(yīng)該是一致的
2022-05-24 15:25:44
不是按實繳金額報銷,是按發(fā)生的金額取得的發(fā)票報銷 到圩實繳金額是 借:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款)——XX電力公司款(或XX水務(wù)公司) 貸:銀行存款
2019-06-14 21:43:49
您好,沒關(guān)系的,都是在同一年當(dāng)中,你把差額增加費用就可以了。 具體做法,把上月計提的那筆沖了,然后根據(jù)單子,做一筆:借:管理費用-水電費 10000 貸:銀行存款 10000
2020-07-08 18:27:56
嗯,可以的,這樣計算就可以
2020-02-27 13:41:11
直接什么時候收到的什么時候做賬,計入費用就行了 借管理費用貸銀行
2020-03-06 13:41:45
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