
2020年8月30日,應(yīng)收款項和應(yīng)付款項的公允價值均為170萬元,2020年10月12日,應(yīng)收款項和應(yīng)付賬款的公允價值均為152萬元,2020年12月20日,應(yīng)收款三合一,付款上的應(yīng)付款上的供應(yīng)商52萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費
答: 你好,同學(xué), 你的問題是什么
你好老師,我們想問一下,我們公司應(yīng)付款其中一個供應(yīng)商掛著500萬屬于歷史遺留下的,之前的會計把這500萬就沖了本來也是歷史遺留下的應(yīng)收款,這樣調(diào)合理嗎?
答: 您好!你要說合理不合理,那只能回答不合理了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月月末結(jié)賬時,應(yīng)收款和應(yīng)付款都只是一個大概的金額,不是很準(zhǔn)確的(須要下個月才能跟客戶和供應(yīng)商去確認(rèn)的)。該如何處理呢?
答: 你好 你們沒開發(fā)票嗎
老師 一個公司即是我們的供應(yīng)商也是我們的客戶 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都有余額 最后項目結(jié)束后該怎么處理呢?
老師,一個單位客戶里有,供應(yīng)商里有,應(yīng)收賬款15,應(yīng)付賬款10,應(yīng)付賬款如何并到應(yīng)收賬款?
應(yīng)收賬款:多收客戶的錢和少收客戶的錢,該怎樣入賬?;應(yīng)付賬款:多付供應(yīng)商的錢和少付供應(yīng)商的錢,該如何入賬?外帳和內(nèi)賬的區(qū)別
應(yīng)付賬款多付給供應(yīng)商。后多付金額轉(zhuǎn)員工應(yīng)收賬款。請問供應(yīng)商怎么沖平?
這里的轉(zhuǎn)出客戶應(yīng)收賬款 -10,轉(zhuǎn)出供應(yīng)商應(yīng)付賬款 -72.7數(shù)據(jù)從哪里計算得來的 ?請問老師們 ……謝謝

