
做會(huì)計(jì)分錄:1、華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為32 000元;同時(shí),銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)3 200元,其中,允許抵扣的增值稅額為220元。上列貨款及銷貨方代墊的運(yùn)雜費(fèi)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。
答: 1借在途物資200200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額32220 貸銀行存款232420
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為200000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元;同時(shí),銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)3200元,其中,允許抵扣的增值稅額為220元。上列貨款及銷貨方代墊的運(yùn)雜費(fèi)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。 會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?什么叫允許抵扣的增值稅額?
答: 你好,借:在途物資203200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26220 貸:銀行存款203200+26220 允許抵扣就是可以作為進(jìn)項(xiàng)扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某企業(yè)購(gòu)進(jìn)甲材料,增值稅專用發(fā)票上注明貨款 10000 元,增值稅 1300 元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi) 300 元,則甲材料的采購(gòu)成本為多少
答: 你好同學(xué),你們公司是一般納稅人的話,你的采購(gòu)成本應(yīng)該是1萬(wàn)加上300。


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2022-05-24 13:46
暖暖老師 解答
2022-05-24 13:49
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2022-05-24 13:49