
我剛接到新公司的賬,匯算清繳前會計已,并且也收到稅務局退的稅現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)去年計提了一筆的成本費用,沒有沖減要,發(fā)票不夠。這個稅務上和賬務上要怎么處理呢?要反結(jié)到去年賬上調(diào)整嗎? 是的,可是已經(jīng)她已經(jīng)申報了,而且稅務局稅都退給我們了,現(xiàn)在做調(diào)增后是盈利,又得交稅,這樣會不會有風險預警
答: 同學你好 對的 要調(diào)整的
我剛接到新公司的賬,匯算清繳前會計已,并且也收到稅務局退的稅現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)去年計提了一筆的成本費用,沒有沖減要,發(fā)票不夠。這個稅務上和賬務上要怎么處理呢?要反結(jié)到去年賬上調(diào)整嗎? 是的,可是已經(jīng)她已經(jīng)申報了,而且稅務局稅都退給我們了,現(xiàn)在做調(diào)增后是盈利,又得交稅,這樣會不會有風險預警 會有風險嘛?
答: 同學你好 這個沒事的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
17年成本太大了,虧損大,想調(diào)小一點,變盈利怎么調(diào)匯算清繳的
答: 你好,你可以在納稅調(diào)整項目明細表扣除類——其他調(diào)整







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欣欣子 追問
2022-05-23 13:37
樸老師 解答
2022-05-23 13:43