我們公司,老板娘不定時會給前臺一筆備用金,大概4萬的樣子,公司平時很多費(fèi)用都是前臺支付的,然后再報銷。交接的人說把前臺的備用金都當(dāng)作是庫存現(xiàn)金,這樣理解對嗎? 我的理解是,老板娘轉(zhuǎn)備用金給她時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 她平時支付一些相關(guān)費(fèi)用后來報銷時,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 請問這樣做賬可以嗎? 我現(xiàn)在不理解的是,交接的人說把她的備用金當(dāng)成現(xiàn)金,那意思是做賬要用庫存現(xiàn)金這個科目嗎? 還有就是她手里有備用金,而且還有結(jié)余,如果收到她的報銷單據(jù),那應(yīng)沖減她的應(yīng)收款,可是為什么交接人的每次給老板娘發(fā)送當(dāng)周所有人員報銷明細(xì)時,當(dāng)中還要留下她的名字呢?在為其他員工需要老板娘報銷轉(zhuǎn)錢的
倩~
于2022-05-22 18:58 發(fā)布 ??1678次瀏覽
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小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-05-22 20:07
你好,你的做法是正確的,如果當(dāng)做現(xiàn)金做賬一般為了區(qū)分會直接用“備用金”科目,這種就相當(dāng)于一直保證前臺手里有這筆錢,每次用了又補(bǔ)上
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是的,可以這樣做分錄的。
2019-03-25 09:18:44

你好,如果對方退回的是現(xiàn)金,借:現(xiàn)金3000 貸:管理費(fèi)用3000,然后再存2000進(jìn)銀行就可以了,而不是直接借兩個科目
2018-01-18 16:48:12

你好,你可以這樣做的,個人社保這款,要么計入其他應(yīng)收款,要么是應(yīng)付職工薪酬,但是步驟都一樣,要體現(xiàn)這個流程
2017-06-28 09:50:53

您好,您的分錄是不可以的
2022-03-21 06:34:08

您好,應(yīng)該是最后一個是貸其他應(yīng)收款2000,也就是借,其他應(yīng)收款2000貸銀行存款2000,借庫存現(xiàn)金1625,借管理費(fèi)用差旅費(fèi)375貸其他應(yīng)收款2000
2020-03-25 13:18:06
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