銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,銷(xiāo)售價(jià)款200萬(wàn)元(不含應(yīng)收取的增值稅),增值稅率17%,該批產(chǎn)品實(shí)際成本 150萬(wàn)元,產(chǎn)品已發(fā)出,價(jià)款尚未收到。 5、購(gòu)入工程物資一批,價(jià)款 15萬(wàn)元(含已交納的增值稅),已用銀行存款支付。已直接領(lǐng)用與非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)工程建設(shè)。 6、該在建工程應(yīng)付工資20萬(wàn)元,應(yīng)付職工福利費(fèi)28萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)10萬(wàn)元(與固定資產(chǎn)投資相關(guān))。 7、工程完工,計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)期借款利息 15 萬(wàn)元,本息未付。 8、公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款30 萬(wàn)元,增值稅為 5.1 萬(wàn)元,收到35.1萬(wàn)元的商

學(xué)堂用戶eaas6s
于2022-05-21 17:11 發(fā)布 ??1001次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是需要做第4筆業(yè)務(wù)到第8筆業(yè)務(wù)的分錄嗎?
2022-05-21 17:12:59
您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2019-05-27 11:13:55
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;累計(jì)折舊
2017-10-30 09:07:43
借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 制造費(fèi)用 36000
管理費(fèi)用 24000
貸 累計(jì)折舊 60000
借 應(yīng)付賬款 150000
貸 短期借款 150000
借 原材料 60000
貸 應(yīng)付賬款 60000
借 原材料 6000
貸 應(yīng)付賬款
借 待管理費(fèi)用損溢 2000
貸 原材料 2000
借 管理費(fèi)用 2000
貸 待管理費(fèi)用損溢 2000
2020-05-30 09:19:26
同學(xué)你好
對(duì)的
都是正確的
2021-04-25 12:17:09
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