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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-07 15:29

老師好,5月份申報稅金9288.09元,怎么做分錄,謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-05-07 15:07

您好,開票時,借:相關(guān)科目180萬元,貸;主營業(yè)務收收入, 1,621,621.62 ,應交稅費-應交增值稅-銷項,178378.38元,預交增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,32432.43元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。收到材料票時,借:相關(guān)科目,應交稅費-應交增值稅-進項,136657.86元,貸:相關(guān)科目。月底,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,178378.38元,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,32432.43元,應交稅費-應交增值稅-進項,136657.86元,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 9,288.09 ,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 9,288.09 ,貸:應交稅費-未交增值稅, 9,288.09 ,

王雁鳴老師 解答

2017-05-07 15:29

您好,分錄,借:應交稅費-未交增值稅, 9,288.09 ,貸:銀行存款, 9,288.09

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相關(guān)問題討論
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
納稅人結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅會計分錄一般是指企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額到應交增值稅中,這種情況一般出現(xiàn)在公司的結(jié)賬時,企業(yè)應付賬款的同時,把可以優(yōu)先用于繳納增值稅的銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)并做好相關(guān)核算。具體的會計處理方式如下:
2023-03-08 11:27:27
您好,可以看下財稅2016年22號文,或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44
您好,借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2021-01-20 00:10:39
您好,開票時,借:相關(guān)科目180萬元,貸;主營業(yè)務收收入, 1,621,621.62 ,應交稅費-應交增值稅-銷項,178378.38元,預交增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,32432.43元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。收到材料票時,借:相關(guān)科目,應交稅費-應交增值稅-進項,136657.86元,貸:相關(guān)科目。月底,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,178378.38元,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,32432.43元,應交稅費-應交增值稅-進項,136657.86元,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 9,288.09 ,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 9,288.09 ,貸:應交稅費-未交增值稅, 9,288.09 ,
2017-05-07 15:07:07
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