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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-23 17:13

結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

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2019-05-23 17:13:29
您好,可以看下財稅2016年22號文,或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。
2021-08-06 11:24:19
你好,是不同的,明細科目不同,分錄也有所不同的
2018-01-11 10:16:18
你好 要月末做結轉(zhuǎn) 參考下附件
2018-12-18 17:56:30
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