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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-20 10:03

對(duì),沒錯(cuò),就是公司的凈利潤

追問

2022-05-20 10:06

新公司  從賬面上看的話 一個(gè)人一年就干了37萬的收入  現(xiàn)在還有32萬的凈利潤合適嗎

東老師 解答

2022-05-20 10:07

這個(gè)看你公司的具體情況吧。

追問

2022-05-20 10:09

那如果 后面幾年虧損的話  是可以從21年的凈利潤中彌補(bǔ)虧損嗎

東老師 解答

2022-05-20 10:09

你不虧損的意思是說你以前是虧損的,年度的一是盈利可以彌補(bǔ)虧損的。

追問

2022-05-20 10:12

現(xiàn)在是盈利的   后面幾年虧損呢

東老師 解答

2022-05-20 10:13

以后的虧損,但以后有盈利的時(shí)候可以彌補(bǔ)。

追問

2022-05-20 10:23

我現(xiàn)在的盈利不分股息紅利    就一直掛在那  稅局會(huì)查嗎

東老師 解答

2022-05-20 10:23

對(duì),稅務(wù)局是不會(huì)查的,因?yàn)槠髽I(yè)是否分紅是自己決定的。

追問

2022-05-20 10:24

后面注銷的就必須要繳納股息紅利嗎

東老師 解答

2022-05-20 10:25

對(duì),注銷的時(shí)候有利潤就是需要交稅的。

追問

2022-05-20 10:25

第一年盈利  后面幾年虧損也還是需要繳納嗎

東老師 解答

2022-05-20 10:26

最后都沒有利潤了,就不需要交。

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,學(xué)員 營業(yè)利潤 =營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價(jià)值變動(dòng)收益(或減變動(dòng)損失)%2B投資收益(或減投資損失) 利潤總額=營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出 凈利潤等于利潤總額減去所得稅費(fèi)用 應(yīng)納稅所得稅等于利潤總額加上納稅調(diào)增,減去納稅調(diào)減
2022-03-02 23:13:11
你好,應(yīng)納稅額就是納稅金額,不是利潤總額,也不是凈利潤 你是不是想問應(yīng)納稅所得額?
2019-03-04 17:15:18
你好, 是的 是
2020-05-09 11:56:50
你好,應(yīng)納稅所得額是利潤總額乘以稅率?。▋衾麧櫴潜灸昀麧櫆p了所得稅)
2018-04-09 15:04:19
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