
是做代加工的,代加工成品已經(jīng)做好一部分發(fā)給客戶(hù)了,沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,客戶(hù)也沒(méi)有打款,如何做帳,如何做分錄?說(shuō)不用做帳,那么要體現(xiàn)在存貨或是庫(kù)存商品里嗎?
答: 你好,沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有打款,是無(wú)法做賬的,你只需要做備查登記
單位兼職會(huì)計(jì)3月份收到貨物做暫估入帳共計(jì)62400元,7月份收到款款39600元,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,要到8月份才能開(kāi)發(fā)票。當(dāng)時(shí)那個(gè)兼職會(huì)計(jì)做的分錄是借:庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付帳款 。怎么做分錄
答: 1.收貨暫估 2.收到貨款 3.給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票 4.收到對(duì)方開(kāi)具發(fā)票 借:庫(kù)存商品 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 先把暫估的沖掉,再做正確的分錄 貸:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:收入 稅金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到返貨發(fā)票如何入庫(kù)存商品,怎樣做分錄?
答: 你好,按正負(fù)結(jié)余的實(shí)際計(jì)入庫(kù)存商品
老師 請(qǐng)問(wèn)我公司是教育機(jī)構(gòu) 購(gòu)進(jìn)的圖書(shū)庫(kù)存商品一批 對(duì)方貨到了 發(fā)票未到 我怎么做分錄
商品暫估入庫(kù),并且部分銷(xiāo)售。后面收到發(fā)票,沖銷(xiāo)之前,暫估,導(dǎo)致庫(kù)存商品金額不對(duì),要怎么做分錄
你好老師,我們是4s店的,下面是廠家給我們開(kāi)的發(fā)票,但有返利,廠家給我開(kāi)了負(fù)數(shù),我?guī)齑嫔唐吩撛趺醋龇咒?/a>

