
公司月初預交電費,月末按實際用電量入成本,其中每月電費中的一部分要收回某一單位的錢,入成本的時候,收回某單位的錢的會計分錄要怎么寫
答: 借:應收賬款--XX20000貸:預付賬款--電公司20000
我公司是客服行業(yè),我想把電話費和客服人員的工資直接都記到成本里面,這樣做可以嗎?會計分錄要怎么做呢?
答: 您好,這樣可以,分錄, 電話費 借;主營業(yè)務(wù)成本-電話費 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 工資 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資獎金
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月電費已預付,當月可暫估入成本嗎?如何做會計分錄?
答: 你好 實際電已用了沒收到發(fā)票可以 借 管理費用等貸預付賬款 暫估

