
公司上月采購了一批原材料,發(fā)票上月已經認證,但是有一小部分貨不合格退給供應商了,這個月會補貨過來。這個要怎么處理?
答: 您好!你可以不用單獨處理。等貨到就好了
公司向供應商購買了280萬的材料,已支付220萬,還有60萬沒有支付,發(fā)票已開280萬給我們,稅賬已認證發(fā)票及掛了應付60萬,但因客戶取消訂單,公司又將原材料以170萬賣給供應商,之前未付的60萬也不付了。請問怎么沖銷這60萬呢?發(fā)票是去年4月開的。
答: 60萬應付沖減60萬應收 借:應付賬款 貸:應收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我們向供應商購買原材料,錢付了,貨也發(fā)了,但是發(fā)票沒開,現在他們還能開16的票給我們嗎
答: 您好 現在還能開16%的發(fā)票
老師你好 我是做包裝袋的 有個客戶要求開3個點發(fā)票就可以合作 我只是個體開不了票 我的原材料供應商能開6個點的票 我想問下這里面的利益關系是怎么樣的 應該怎么操作才能讓大家都沒有損失 謝謝了
你好,老師,我們公司有家供應商之前送的原材料質量不是太好,我們就退回去了價值1萬元,但是原材料發(fā)票之前就全部開給我們公司了,會計這邊怎么做帳?
老師,你好,我們公司參加展會,然后他們提供不了發(fā)票,正好我們采購原材料,能把金額加在一起開材料票嗎,已經和材料供應商談好開票的事情,這個對公司有什么影響不


努力努力再努力 追問
2017-05-05 16:25
宋生老師 解答
2017-05-05 16:35
努力努力再努力 追問
2017-05-05 16:42
宋生老師 解答
2017-05-05 16:44