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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-05 15:50

你好,只能是重新建賬? 
你少了期初數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)不平衡的

小明 追問

2017-05-05 15:52

@鄒老師:是平衡的,不平衡不能啟用的。之前別人建的的賬,已經(jīng)做了幾個月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)某客戶的應(yīng)付賬款少了,想調(diào)整,但不知道對方科目放什么

鄒老師 解答

2017-05-05 15:53

雖然是平衡的,但是肯定有一個地方錯了,要不報表怎么平衡呢

小明 追問

2017-05-05 16:16

@鄒老師:那現(xiàn)在不能用某個科目調(diào)么

鄒老師 解答

2017-05-05 16:17

是的,只能是重新建賬的

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相關(guān)問題討論
你好,只能是重新建賬? 你少了期初數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)不平衡的
2017-05-05 15:50:03
您好,應(yīng)該查出具體原因,再進(jìn)行調(diào)整?;蛘呦日{(diào)整記入待處理財產(chǎn)損溢,再查明原因進(jìn)行處理。借:應(yīng)收賬款,7870,貸;待處理財產(chǎn)損溢,7870。借;應(yīng)付賬款,3460,貸;待處理財產(chǎn)損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
你好,應(yīng)付賬款借方你可以調(diào)整到預(yù)付賬款
2017-09-01 09:04:06
您好,這是重分類,可以不調(diào)整的。
2020-05-26 20:46:38
借利潤分配貸,應(yīng)付賬款 補(bǔ)這個
2020-11-19 17:40:28
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