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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-05-18 17:27

借:管理費用
貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
借:營業(yè)外收入
貸:管理費用(去年做的管理費用+進項轉出)

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借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出) 借:營業(yè)外收入 貸:管理費用(去年做的管理費用%2B進項轉出)
2022-05-18 17:27:36
你好,這樣做分錄是不對的
2017-01-04 10:06:06
你好,每月不需要做加計抵減的分錄,應該等到實際繳納增值稅享受到這個優(yōu)惠時再做分錄。之前做的分錄應該都沖紅,因為你實際并沒有享受到加計抵減。
2022-01-06 11:22:37
借應交稅費增值稅加計扣除負數 貸營業(yè)外收入負數
2022-01-07 15:41:56
你好,應該時候抵減做, ,沒有抵減,你負數沖掉你做分錄
2022-01-05 11:13:31
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