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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-05 09:28

你好,減免的時候貸方是管理費(fèi)用

星下燈 追問

2017-05-05 09:34

@鄒老師:能否將全部的會計分錄做好,像我上面那樣

鄒老師 解答

2017-05-05 09:35

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)820  
貸:現(xiàn)金820  
全額抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅) 820  
貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)  820

星下燈 追問

2017-05-05 09:49

@鄒老師:為什么王老師說是負(fù)數(shù)呢

鄒老師 解答

2017-05-05 09:49

你好,貸方正數(shù)與借方負(fù)數(shù)其實是一樣的

星下燈 追問

2017-05-05 09:59

@鄒老師:您好,是的,為保證利潤表取數(shù)正確,損益類借方余額的科目,其發(fā)生額除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的以外,要記在借方。這個怎么解釋呢?是不是有什么講究

鄒老師 解答

2017-05-05 10:03

這是不影響利潤表的正確性的

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管理費(fèi)用,軟件做賬的記到借方負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-01 17:25:18
你好,貸方是管理費(fèi)用
2017-04-05 15:00:04
你好,1.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款 貸:管理費(fèi)用 就可以了
2020-06-24 16:58:43
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)全額抵扣,借方做應(yīng)交增值稅/減免稅款,貸方做管理費(fèi)用
2019-10-17 10:35:24
都可以的 看個人習(xí)慣 我是做借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸 營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2016-01-26 16:35:51
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