
B公司是一般納稅人,B公司在9月轉(zhuǎn)了一筆款給A公司,B公司當(dāng)時的會計分錄為借;預(yù)付賬款-A公司 貸;銀行存款,次月B公同收到該筆款項的發(fā)票,B公司財務(wù)人員做的分錄為借:管理費用 貸;其他應(yīng)付款,現(xiàn)在賬上掛著預(yù)付賬款-A公司的賬,實際應(yīng)該是平的,如何更賬?
答: ?你好;? ?你調(diào)整下 :借其他應(yīng)付款貸預(yù)付賬款? ?
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到后借管理費用等貸其他應(yīng)付款可以嗎?
答: 等發(fā)票到后借管理費用等貸其他應(yīng)付款可以,沒有關(guān)系。


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2022-05-17 16:13
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2022-05-17 16:43