去年發(fā)現(xiàn)以前年度異常憑證轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金,今年稅局又解除異常憑證,如何申報(bào)操作
學(xué)堂用戶6winsn
于2022-05-17 08:31 發(fā)布 ??4430次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-05-17 08:44
同學(xué)你好
作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的異常憑證,在解除異常憑證后,納稅人應(yīng)先通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)對相關(guān)發(fā)票再次進(jìn)行抵扣勾選,然后在辦理抵扣勾選稅款所屬期增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)時(shí),按照《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》填寫說明的要求,將允許繼續(xù)抵扣的稅額以負(fù)數(shù)形式計(jì)入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第23a欄
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同學(xué)你好
作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的異常憑證,在解除異常憑證后,納稅人應(yīng)先通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)對相關(guān)發(fā)票再次進(jìn)行抵扣勾選,然后在辦理抵扣勾選稅款所屬期增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)時(shí),按照《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》填寫說明的要求,將允許繼續(xù)抵扣的稅額以負(fù)數(shù)形式計(jì)入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第23a欄
2022-05-17 08:44:08

你好,與進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的對方科目是什么呢
2022-02-22 08:15:23

1、什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2、您是指需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn)轉(zhuǎn)出的金額對嗎?
2017-12-09 13:35:01

你好,申報(bào)時(shí)填寫負(fù)數(shù)就可以沖減了
2019-08-05 10:15:38

你好!正確的業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么,你寫一下我看看,然后給你改。今年的修改分錄
2020-07-04 17:16:41
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