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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2022-05-16 17:15

你好,這個屬于以前年度的,借專項應付款,貸以前年度損益調(diào)整

杏花加油 追問

2022-05-16 17:23

老師,這是我做的分錄。您幫我看看分錄對不對?
借:專項應付款65萬
貸:營業(yè)外收入  65萬|
借:營業(yè)外收入  65萬
貸:以前年度損益調(diào)整  65萬
借:以前年度損益調(diào)整  65萬
貸:利潤分配-未分配利潤  65萬

莊老師 解答

2022-05-16 17:42

你好,要這樣處理,
借:專項應付款65萬
貸:以前年度損益調(diào)整 65萬
借:以前年度損益調(diào)整 65萬
貸:利潤分配-未分配利潤 
   應交稅費--應交所得稅

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相關問題討論
你好 借 以前年度損益 調(diào)整 貸專項應付款??
2021-02-20 13:35:13
不可以全額折舊呀,你這個專項應付款的話本身就不作為收入,也就是不會交稅,那么你肯定就不能扣除的呀。
2021-02-11 13:06:57
如果專項款按規(guī)定花完了,如果不需返回支出全部是費用性質的直接轉營業(yè)外收入;如果有資本性支出,轉遞延收益,以后提折舊或累計攤銷時,按折舊或攤銷額由遞延收益轉營業(yè)外收入
2019-12-16 11:15:11
你好,這個屬于以前年度的,借專項應付款,貸以前年度損益調(diào)整
2022-05-16 17:15:53
同學你好 同學你好 如果專項款按規(guī)定花完了,如果不需返回支出全部是費用性質的直接轉營業(yè)外收入;如果有資本性支出,轉遞延收益,以后提折舊或累計攤銷時,按折舊或攤銷額由遞延收益轉營業(yè)外收入
2021-04-13 12:27:33
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