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送心意

田老師

職稱會計師

2017-05-04 11:40

增值稅納稅申報表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個地方,很多會計人員都會忘記填寫附表四,一 
 
定不要忘記哦 
填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于 
 
或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫; 
 
當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期第19欄 
 
與第21欄之和填寫, 
 
納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)

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就是當(dāng)期 比方說企業(yè)在當(dāng)月取得專票的進項稅是100萬,海關(guān)進口增值稅專用繳款書為40萬。當(dāng)月農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進項稅=60萬。 進項構(gòu)成比例=(100%2B40)/(100%2B40%2B60)=70%。 這個的意思是允許退還的增量留抵稅部分是“憑票抵扣的進項稅所占比例”。
2021-10-16 10:24:09
你好,這個是增值稅對抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
您好 沒有專票 哪有進項稅額可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49
增值稅納稅申報表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個地方,很多會計人員都會忘記填寫附表四,一 定不要忘記哦 填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于 或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫; 當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額“之和時,按本期第19欄 與第21欄之和填寫, 納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)
2017-05-04 11:40:07
你好,按票面稅額認證抵扣就是了
2016-07-17 10:42:54
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