
銷售收入免稅,應(yīng)交增值稅銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請問申報表銷售額要加上營業(yè)外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報表也要填
外貿(mào)企業(yè)出口免稅的銷項稅,稅率0,是否參照內(nèi)銷,銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,繳納增值稅?
答: 您好,不需要您那樣做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,兩個問題 1、在學(xué)習(xí)愛民醫(yī)院實操的時候 在確認收入的時候 解析里面說不用確認銷項稅額,就是說醫(yī)療機構(gòu)免稅,收到的收入是全額都確認收入即可 但是在學(xué)習(xí)快學(xué)門診部的學(xué)習(xí)當(dāng)中又是需要進行增值稅的拆分然后在計入營業(yè)外收入,那到底那個方式是對的呢?2、疫情期間 生活服務(wù)業(yè)免征增值稅,所以我的賬務(wù)處理也是沒有進行增值稅的拆分 而是收到的款項全部計入收入了,也就是說沒有進行銷項稅額的拆分 在去結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入, 我的這樣做法是不上也對啊 反正我也是全額計入收入了 最終我都是計入應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅的收入里面了
答: 1,首先你要正常確認增值稅,完了之后,增值稅再放到營業(yè)外收入,這是正常的處理。

