- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
相關(guān)問題討論

你好,通常是直接去稅局拿表填寫的
2017-05-03 11:36:09

要的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-25 14:58:41

通過操作系統(tǒng),點擊界面右上角“向?qū)А薄缑孀筮叧霈F(xiàn)“申報系統(tǒng)操作向?qū)А辈僮鳈凇x擇“認(rèn)定向?qū)А保?
?、儋Y格認(rèn)定明細(xì)采集——退(免)稅認(rèn)定申請錄入,錄入企業(yè)相關(guān)資料,核對無誤后保存;
?、谏少Y格認(rèn)定申報——生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)——錄入申報所屬期——導(dǎo)出數(shù)據(jù)(注意導(dǎo)出的數(shù)據(jù)必須放在單獨新建文件夾,不能存在其他不相關(guān)的文件,數(shù)據(jù)的格式均為DBF格式);
?、鄞蛴≠Y格認(rèn)定報表——出口退(免)稅資格認(rèn)定申請表。
2017-03-15 12:21:56

您好,您試試在電子稅務(wù)局里面我要辦稅,綜合信息報告里面的資格信息報告,出口退免稅企業(yè)資格信息報告去備案
2020-07-18 14:55:55

您描述的情況雖然沒有退稅,但是用外銷的進項抵扣了內(nèi)銷的銷項,編制如下分錄即可:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)12954.83
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 12954.83
2017-12-02 16:57:42
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