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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-12 11:27

你好。正常結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理就可以了。

Happy 追問

2022-05-12 12:01

具體怎么處理呢  麻煩把全部分錄寫一下

玲老師 解答

2022-05-12 12:04

 1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為:
  借:固定資產(chǎn)清理
    累計折舊
    固定資產(chǎn)減值準備
    貸:固定資產(chǎn)——設備名稱
  2、處置固定資產(chǎn)時:
  借:銀行存款
    貸:固定資產(chǎn)清理
      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
  3、若處置產(chǎn)生利得:
  借:固定資產(chǎn)清理
    貸:營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目)
  若處置實現(xiàn)損失:
  借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目)
    貸:固定資產(chǎn)清理

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相關問題討論
你好。正常結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理就可以了。
2022-05-12 11:27:44
你好 借 固定資產(chǎn)清理 3000 累計折舊 17000 貸 固定資產(chǎn) 20000 借 銀行存款 5000 貸 固定資產(chǎn)清理4424.78 應交稅費 575.22 借 固定資產(chǎn)清理 1424.78貸 營業(yè)外收入 1424.78
2020-07-13 12:23:10
學員你好,分錄如下 借*固定資產(chǎn)清理138600-29720=108880 累計折舊29720 貸固定資產(chǎn) 138600; 借銀行存款88000 貸固定資產(chǎn)清理 88000/1.13=77876.11 應交稅費-應交增值稅 88000-77876.11=10123.89 結(jié)轉(zhuǎn):借 資產(chǎn)處置損益31003.89 貸固定資產(chǎn)清理 108880-77876.11=31003.89
2022-06-02 13:12:02
你好,做固定資產(chǎn)清理就可以了。 一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-07-28 11:50:46
那它相當于多走了兩個月,你用憤怒把這兩個月多則給他沖銷掉,作為差錯調(diào)整。
2021-08-03 19:01:05
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