
老師你好,有個(gè)題請(qǐng)教下。北京市X區(qū)辦事處(行政單位),接受區(qū)發(fā)改委委托,完成某居民區(qū)樓門改造項(xiàng)目。辦事處收到區(qū)發(fā)改委經(jīng)費(fèi)時(shí)賬務(wù)處理如下:借:銀行存款 1 000 000 貸:其他應(yīng)付款——樓門改造 1 000 000辦事處在進(jìn)行項(xiàng)目時(shí),支付人員勞務(wù)費(fèi)100 000元,沖減其他應(yīng)付款:借: 其他應(yīng)付款——樓門改造 100 000 貸:銀行存款 100 000辦事處為該項(xiàng)目購(gòu)買了價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,也沖減其他應(yīng)付款:借:其他應(yīng)付款——樓門改造 200 000 貸:銀行存款 200 000但會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題:設(shè)備如何入賬?針對(duì)上述處理,你給出什么建議?
答: 借,固定資產(chǎn)120 貸,專用盈余 你這里新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用這個(gè)處理就行。
行政單位稅務(wù)局的會(huì)計(jì),我清理了一筆長(zhǎng)期往來(lái)賬,講該筆應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了其他收入,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款,貸其他收入,預(yù)算會(huì)計(jì)不記賬,不知道對(duì)不對(duì),是否落下了分錄,同時(shí)我想在開工資時(shí)花掉這筆錢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì),應(yīng)該怎么記賬?其他收入是否一直存在,花掉怎么清零,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì)銀行存款的差額是否一致存在。
答: 你這里的話沒(méi)有收到資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不用做處理,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
行政單位其他應(yīng)付款大于銀行存款是什么原因,和收入費(fèi)用有關(guān)系嗎
答: 同學(xué)你好 沒(méi)有錢才沒(méi)法付










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