藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買(mǎi)家交 問(wèn)
那個(gè)是賣(mài)家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問(wèn)
是的,24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
能開(kāi)勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開(kāi)這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問(wèn)
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái) 答

在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)品不是視同銷售嗎?這一部分有營(yíng)改增?那增值稅銷項(xiàng)要確認(rèn)嗎?之前這部分的銷項(xiàng)稅額是根據(jù)售價(jià)來(lái)確認(rèn)?但這書(shū)上說(shuō)直接以成本入賬,這兩本書(shū)上是不是有沖突呢?
答: 營(yíng)改增前,在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品是視同銷售,因?yàn)楫?dāng)時(shí)在建工程屬于非增值稅應(yīng)稅范圍,將自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程,視同銷售。 現(xiàn)在營(yíng)改增后,在建工程屬于增值稅應(yīng)稅范圍,因此不再視同銷售,直接按成本入賬。
今年五月全面營(yíng)改增后,企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品構(gòu)建在建工程屬于視同銷售嗎,需要涉及銷項(xiàng)稅的核算嗎
答: 你好,不屬于視同銷售 無(wú)需確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目要視同銷售貨物。但全面營(yíng)改增后,“非應(yīng)稅項(xiàng)目”已經(jīng)不復(fù)存在,建造動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的增值稅處理一致,都屬于用于增值稅的應(yīng)稅項(xiàng)目,不需要再視同銷售,不需要計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程的會(huì)計(jì)分錄為: 借:在建工程 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品請(qǐng)問(wèn)不是不需要計(jì)算銷項(xiàng)稅嘛?為什么賬務(wù)處理又有銷項(xiàng)稅呢
答: 你好,同學(xué)。 在建工程領(lǐng)用材料使用峭用再視同銷售了,你這分錄已經(jīng)過(guò)時(shí)了
建筑工程發(fā)生成本時(shí)按11%抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng),但稅收改革,稅率變成10%,項(xiàng)目完工按什么稅率確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程需不需要視同銷售處理?要確認(rèn)增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?
老師,為什么在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)候不視同銷售呢?不是應(yīng)該要交增值稅,銷項(xiàng)稅嗎?

