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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-11 15:18

同學你好
只要是計入福利費的都算進去
《財政部 稅務總局關于企業(yè)職工教育經(jīng)費稅前扣除政策的通知》(財稅〔2018〕51號),明確:自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。

不安的草叢 追問

2022-05-11 15:28

老師,我現(xiàn)在最想知道公司每天提供的員工餐屬于嗎?

樸老師 解答

2022-05-11 15:31

這個屬于的

也是福利費

不安的草叢 追問

2022-05-11 21:03

請問2021年是籌建期,沒有收入,A105000 納稅調(diào)整項目明細表中的招待費需要填嗎?

樸老師 解答

2022-05-11 21:22

同學你好
這個是全額調(diào)增

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相關問題討論
按實際支付的福利費填入
2015-12-25 16:25:06
在期間費用明細表中并沒有福利費這一欄,是填寫在職工薪酬納稅調(diào)整明細表。
2018-04-27 16:15:55
你好 是的 有調(diào)增的是的
2021-04-06 16:13:42
這個納稅調(diào)整明細表里面它有幾個不同的地方,第一個是這個賬面金額,這個時候你就按照你葬送的金額填寫,還有就是這個計稅基礎就是按照這個稅法上按照標準扣除的這一部分,那么差額就是屬于調(diào)整金額
2020-07-03 22:57:22
賬載金額是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額, 實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資
2024-05-20 17:08:32
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