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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-11 11:40

你好,當(dāng)時你的分錄怎么做的?

郭老師 解答

2022-05-11 11:40

借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款嗎?

方大冬 追問

2022-05-11 11:48

是的,負(fù)數(shù)是不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

郭老師 解答

2022-05-11 11:51

你好,對的是的需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你之前分錄怎么做的,是不是做了管理費用?

方大冬 追問

2022-05-11 11:54

是做制造費用

郭老師 解答

2022-05-11 11:59

借應(yīng)付賬款貸制造費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2022-05-11 11:59

借制造費用貸生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的庫存產(chǎn)品嗎?沒有的話直接做這個就可以了,其他的就不用做了。

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)時你的分錄怎么做的?
2022-05-11 11:40:21
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 原來的分錄不變金額負(fù)數(shù) 填寫附表二紅字發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄
2020-01-04 08:34:59
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:增值稅
2021-12-03 14:49:09
你根據(jù)對方的紅字發(fā)票,沖減重復(fù)入賬的
2019-06-05 08:32:03
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