
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,去年沒收到發(fā)票,但借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,今年怎么調(diào)整呢?今年收到發(fā)票后怎么調(diào)整
答: 您好,紅沖,重新做一次
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則社保費(fèi)可以不計(jì)提 直接做 借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款 嗎?
答: 好,嚴(yán)格來說不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬來。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2020年度一個費(fèi)用票沒收到,當(dāng)時寫的分錄寫錯了 ,寫成 借 管理費(fèi)用 700 貸 銀行存款 700 ,到2021年才給開的票,2021年 我該怎么寫分錄?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
答: 這個有差額嗎,沒有發(fā)票可以直接貼之前后面,這個實(shí)際發(fā)生費(fèi)用是不是20年,可以次年5.31號之前取得發(fā)票都可以稅前扣除,不需要調(diào)賬沒有差額話

