
老師,問你一個(gè)問題。我以前預(yù)繳了2萬塊錢的增值稅,已經(jīng)進(jìn)入了待低扣稅額?,F(xiàn)在注銷公司,我不想退回這筆多預(yù)款,會(huì)計(jì)分錄怎么平掉待低扣稅額?待低扣稅額現(xiàn)在有2萬元預(yù)付稅款。
答: 直接認(rèn)證再轉(zhuǎn)出然后計(jì)成本
12月17日,銷售a產(chǎn)品120件,每件售價(jià)100元,共計(jì)貨款12000元,增值稅額,1560元貨款和稅款已收存銀行,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
答: 你好 借:銀行存款??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
售出A產(chǎn)品150件給藍(lán)天公司,價(jià)款33000元,增值稅額4290元,價(jià)稅款均為收到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 您好 借:應(yīng)收賬款33000%2B4290=37290 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4290 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 33000

