
老師,我接了一家鋼材貿易公司的賬,由于鋼材購入時是按噸位數量付款,而出庫是按規(guī)格收款,月末盤存實際庫存大余賬面庫存,這部分的鋼浮差怎么做賬
答: 沖減主營業(yè)務成本。
我接了一家鋼材貿易公司的賬,由于鋼材購入時是按噸位數量付款,而出庫是按規(guī)格收款,月末盤存實際庫存大余賬面庫存,這部分的鋼浮差怎么做賬
答: 沖減主營業(yè)務成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購入材料時未收到發(fā)票做分錄:借庫存商品 貸:應付賬款,收到專票后做借:應付賬款, 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款,造成賬面庫存和應付賬款多了,如何調賬
答: 你好 先暫估入庫 。然后收到發(fā)票沖暫估 按實際發(fā)票數來入庫 怎么會多了
老師,我接了一家鋼材貿易公司的賬,由于鋼材購入時是按噸位數量付款,而出庫是按規(guī)格付款,月末盤存實際庫存大余賬面庫存,這部分的鋼浮差怎么做賬
如果企業(yè)沒有設置預收科目,未入庫的購原材料付了一部分訂金可以這么做分錄嗎?未入庫借:應付賬款(部分) 貸:銀行存款已入庫借:原材料 貸:應付賬款 銀行存款
采購員借支銀行存款購買材料,先做分錄:借:其他應收 貸:銀行存款 ,收到材料后材料入庫并掛了應付賬款,分錄:借:原材料 貸:應付賬款,后續(xù)怎樣沖采購的其他應收款和沖應付賬款?






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