老師好,我們企業(yè)20年和21年賬務(wù)在代理記賬 公司做的 之后工資多計提,且做了錯誤分錄 該怎么調(diào)整呢? 錯誤分錄: 計提工資: 借:管理費(fèi)用(超額)貸:應(yīng)付職工薪酬 沒有計提社保 發(fā)放工資也沒有記錄,少發(fā)了很多 發(fā)放工資做的是 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 ,繳納社保的時候做的是 借:管理費(fèi)用——單位社保 其他應(yīng)付款——個人社保 貸銀行存款 還有的做的借管理費(fèi)用——單位社保 貸銀行存款 這該怎么調(diào)
欣欣子
于2022-05-10 11:15 發(fā)布 ??566次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11

您好,如果沒有個稅,直接這樣做就好。
2020-10-13 16:47:00

你好,管理費(fèi)用明細(xì)是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細(xì)也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05

第三個分錄這個是什么
2019-11-29 23:42:36

1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-12 14:34:24
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