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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-27 15:13

根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

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你好 你是當月繳納當月的話 做已交增值稅里面
2019-06-28 18:03:58
對的,分錄就是這么做的。
2021-07-29 21:06:19
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-03-02 16:37:18
可以的
2017-09-04 22:00:33
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