
企業(yè)內(nèi)賬,是以含稅收入確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?為什么不是貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額?
答: 一般是按不含稅來確認(rèn)收入,
借:應(yīng)收賬款/某某公司2520。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/***2446.6。貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅73.40。 第二步:借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅72446.6金額是73.40吧。營(yíng)業(yè)外收入金額是不是2446.6是不含稅金額?
答: 一、確認(rèn)收入時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款/某某公司2520 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/***2446.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅73.40 二、確認(rèn)不需要繳納增值稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅73.40 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)73.4
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的

