
老師好!損益結(jié)轉(zhuǎn)我這樣做:1、做損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄,記賬憑證 借本年利潤0, 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用747.62,由于本期沒有利潤,記利潤為0;2、將上述分錄記賬憑證借、貸雙方數(shù)據(jù)填入科目匯總表;3、將分錄借、貸雙方數(shù)據(jù)填入總分類賬本年利潤科目,這一步不會了……4、結(jié)賬——不會。上述內(nèi)容請老師指導(dǎo)!
答: 您好,是在做手工賬嗎?損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄本年利潤不為0,為0憑證不平
做記賬憑證的時候我必須要把同一一級科目的如 管理費(fèi)用 都連在一起 如 管理費(fèi)用記字5號 6號 7號.這樣方便按科目匯總表登記總賬。 假如6號登記的財(cái)務(wù)費(fèi)用。就不方便我登記總賬時候?qū)憫{證號數(shù) 科匯5-7號5了是嗎?
答: 你好,沒有規(guī)定必須把相同的科目放在一起連號核算的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有沒有匯總記賬憑證,科目匯總表,總分類賬的模板
答: 同學(xué)您好,您是用軟件記賬的嗎,系統(tǒng)會自動生成的
老師你好,我想問下,財(cái)務(wù)費(fèi)用本期借貸方都有金額,借方20萬,貸方2萬,總分類賬借方金額如何填列?記賬憑證匯總表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用借方金額如何填列?
在我國,常用的賬務(wù)處理程序主要包括( )。A.記賬憑證賬務(wù)處理程序 B.匯總記賬憑證賬務(wù)處理程序C.科目匯總表賬務(wù)處理程序 D.記賬憑證匯總表賬務(wù)處理程序
資產(chǎn)負(fù)債表表咋么填,記賬憑證匯總里有管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表咋填,


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2022-05-07 16:02
曉寧老師 解答
2022-05-07 16:04
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2022-05-07 16:25