
工商年報里面的納稅總額,是按照明細(xì)帳里面的已交稅金的累計數(shù)填嗎?那是在哪里可以查到這個數(shù)呢?是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金的累計數(shù)+管理費(fèi)用-印花稅嗎?好像也不對呀,看哪里是準(zhǔn)確一些的呢?
答: 就是你所有交稅的總額,比如增值稅和所得稅,附加稅等,看申報表就可以了
請問,如果內(nèi)賬已交稅金不通過管理費(fèi)用來記賬,而是通過應(yīng)交稅金科目,那內(nèi)賬一般沒有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),只有已交稅金 ,那報表上不都是在借方了嗎,余額為負(fù)數(shù),請問該怎樣寫?怎么調(diào)整 。在請問,在外帳沒有多交,少交的情況下,是不是不用計提稅費(fèi)
答: 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金 這么做?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人,企業(yè)購入稅控盤200,借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金,全額抵減時,借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸-管理費(fèi)用,還是,借-管理費(fèi)用170.94,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額29.06,貸-管理費(fèi)用200?搞不懂
答: 你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200









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西紅柿 追問
2017-04-28 11:10
吳月柳 解答
2017-04-28 11:10
西紅柿 追問
2017-04-28 11:54
吳月柳 解答
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吳月柳 解答
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