老師,請問現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額是怎么計算得 問
就是資產(chǎn)負債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
比如合同里我國買方與對方簽訂的是CIF價。請問這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老板從她個人賬戶轉了40萬到公司公戶,寫的投資款 問
同學,你好 借:銀行存款 40 貸:實收資本 40 答
老師,業(yè)務招待費調增,比如銷售收入 1000萬, 實際發(fā) 問
那么納稅調增就是按100-5=95萬不能稅前扣除 答
老師,8月份公司借的貸款,7月份是要先計提利息嗎?要 問
那個應該是8月計提利息 借:財務費用-利息 貸:應付利息 答

我們有筆錢來報賬,發(fā)票開的是服務費,我摘要直接寫付服務費行嗎?然后借:管理費用-服務費 貸:銀行存款,這筆錢是另一家公司,費用算在我們頭上了。
答: 可以。 這個費用為什么需要你公司來承擔呢?
12月預付一筆服務費,借:管理費用-服務費12000,貸:銀行存款12000(收據(jù)),次年收到發(fā)票1000,本來應該入到預付款里的,錯入了費用,跨年了該怎么處理?
答: 你好了,收到發(fā)票直接附在憑證后面就可以了.在匯算清繳前收到發(fā)票不影響的.
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會計服務費應該怎么入賬借管理費用一會計服務費貸銀行存款對不對
答: 你好 是的 分錄是正確的。
老師,我想問,企業(yè)從知識產(chǎn)權代理機構拿到商標專利證書時,該如何入賬~之前付服務費時計的是,借:管理費用-知識產(chǎn)權服務費 貸:銀行存款~
老師,航天信息退款280元服務費,說上年開票數(shù)量未達限度,做借:銀行存款 貸:管理費用(貸方280)還是 借:銀行存款 貸:管理費用(借方-280)?
老師我收到客戶的代理費發(fā)票,和回單,做了一筆借:管理費用-服務費,貸銀行存款 分錄,后期,這筆款項退回來分錄要怎么寫啊


劉泳杉 追問
2017-04-26 14:22
方老師 解答
2017-04-26 14:33
劉泳杉 追問
2017-04-26 14:48
方老師 解答
2017-04-26 14:59
劉泳杉 追問
2017-04-26 15:07
方老師 解答
2017-04-26 16:33