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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-05-05 14:18

你繳納多少就計提多少,同學

實操學堂 追問

2022-05-05 14:39

那我三月份就計提錯了是吧,三月份應該計提:借:稅金及附加55.35           貸:城建稅55.35,這樣嗎

venus老師 解答

2022-05-05 14:43

對的你要調整計提,同學

實操學堂 追問

2022-05-05 16:51

3月份計提稅金及附加189.79元,實際繳納扣款55.35元,老師那做減免的會計分錄是這樣嗎?借:營業(yè)外收入134.44 貸:稅金及附加 134.44

venus老師 解答

2022-05-05 16:52

不用顯示這個減免的過程,你實際交多少計提多少就可以

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不是的。增值稅繳納是這樣 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2018-11-14 10:51:43
上述分錄處理有誤;月末銷項和進項明細不需要結轉,當月應交的增值稅通過“轉出未交增值稅”結轉出去。 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好!稅金及附加本身是一個一級科目。
2018-08-02 11:45:49
通過應交稅費-應交某稅種核算。
2018-08-02 11:52:29
應該用應交稅費-應交某稅種核算。
2018-08-02 11:49:18
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