
上一年度九月的開票收入已經申報,但前面會計未入應收賬款,前段時間經過核對往來款,查出未入賬的“應收賬款”如果這個月我要補入應收賬款的話,分錄應該如何處理?
答: 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
上年度一筆應收賬款掛錯了,應該是往來款,要怎么處理分錄
答: 你好,應收賬款應該是哪一個科目來代替啊?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有2筆分錄是18年的,發(fā)現做錯了,現在要在19年10月改回來,圖1是往來款,要改成應收賬款,圖2也是往來款,要改成實收資本,這2筆分錄分別要怎么修改,謝謝老師
答: 你好,截圖你們之前的分錄


你軍姐 追問
2017-04-25 17:06
你軍姐 追問
2017-04-25 17:17
宋生老師 解答
2017-04-25 17:04
宋生老師 解答
2017-04-25 17:05
宋生老師 解答
2017-04-25 17:06
宋生老師 解答
2017-04-26 07:57