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煙絲兒
于2022-05-04 14:33 發(fā)布 ??1631次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-04 14:34
附表四填寫實際抵扣金額,主表在19藍(lán)自動取出的。
煙絲兒 追問
2022-05-04 14:37
老師,附表四需要填寫在哪一欄呀?
郭老師 解答
2022-05-04 14:43
一般項目加計扣除有一個實際抵扣金額。
2022-05-04 14:51
謝謝老師,那這個分錄應(yīng)該怎么做?是不是借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅稅費-進(jìn)項稅加計遞減
2022-05-04 14:52
借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除,貸其他收益或者是營業(yè)外收入抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除
2022-05-04 14:53
還有銷項稅用加計扣除的遞減了,是不是附加稅也不用再交了?
對的,是的,附加稅跟著少交。
2022-05-04 14:54
謝謝老師的耐心解答!
2022-05-04 14:55
不用客氣,勞動節(jié)快樂。
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增值稅的附表,增值稅的銷項0稅率,為何進(jìn)項可抵扣?
答: 你好 這個進(jìn)項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
老師問一下填申報表時,填的增值稅附表一的銷項稅為什么會和主表的不一致呀這個數(shù)是自己填的
答: 你好,以金額大的為準(zhǔn)申報,這個是尾數(shù)取舍的原因,金額小的改為大的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,本月有銷項,想用增值稅附表四加計遞減的10%抵扣銷項稅,如何填主表?分錄怎么做?
答: 附表四填寫實際抵扣金額,主表在19藍(lán)自動取出的。
公司本月銷項稅22176.96 ,進(jìn)項稅70413.42,然后增值稅是零申報,那增值稅附加的表怎么填?
討論
增值稅一般納稅人報增值稅時怎樣填寫附表一?銷項稅額填在哪一欄?
增值稅附表一上銷項稅額和主表上的銷項稅額不一致,由于主表上的銷項稅額是默認(rèn)的,改不了!申報也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應(yīng)怎樣處理?
建安業(yè)增值稅銷項應(yīng)該填在附表一哪一行
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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煙絲兒 追問
2022-05-04 14:37
郭老師 解答
2022-05-04 14:43
煙絲兒 追問
2022-05-04 14:51
郭老師 解答
2022-05-04 14:52
煙絲兒 追問
2022-05-04 14:53
郭老師 解答
2022-05-04 14:53
煙絲兒 追問
2022-05-04 14:54
郭老師 解答
2022-05-04 14:55