
設(shè)計(jì)費(fèi)已開票未收款,分錄記: 借應(yīng)收賬款 貸其他營業(yè)收入;暫無成本票的情況下,需要進(jìn)行暫估錄入么?分錄怎么寫?
答: 你好 人工費(fèi)就是成本 借其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資
老師,收到設(shè)備款,做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時(shí)候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),這樣是對的嗎?還是一定要做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款
答: 你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時(shí)候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,有一筆設(shè)計(jì)費(fèi),款不需要付了。主要是我們銷項(xiàng)票先開了,沒有成本票,暫估的。這個(gè)應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。成本就這么暫估不管了嗎,還是怎么處理合適,沒有進(jìn)項(xiàng)?
答: 你好,不需要支付沖紅即可


小稻草人 追問
2022-04-29 16:33
小稻草人 追問
2022-04-29 16:35
郭老師 解答
2022-04-29 16:36