
之前收到的專用發(fā)票記賬公司未認(rèn)證的就未做賬,所以現(xiàn)在我要用之前的進(jìn)項抵扣應(yīng)當(dāng)怎么做賬? 可以把之前未認(rèn)證的進(jìn)項做到這個月的成本中嗎?
答: 你好,之前是價稅合計多了成本嗎?如果是的話可以的。
之前收到的專用發(fā)票記賬公司未認(rèn)證的就未做賬,所以現(xiàn)在我要用之前的進(jìn)項抵扣應(yīng)當(dāng)怎么做賬?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借管理費用負(fù)數(shù),如果是當(dāng)年在做這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
拿到進(jìn)項專用發(fā)票可以既不入賬,也先不認(rèn)證嗎?因為之前已入賬的待認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票很多了,未作認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在想留9月份拿到的進(jìn)項發(fā)票到12月份再入賬可以嗎?
答: 你好,可以在后期入賬認(rèn)證抵扣的。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


