
老師,我們前期開出一張專票,借:應(yīng)收賬款 50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 ,現(xiàn)在我們收到30萬電子票據(jù),分錄:借 應(yīng)收票據(jù) 30 貸: 應(yīng)收賬款 30 ,現(xiàn)在要把這張承兌轉(zhuǎn)給A公司, A公司再把30萬現(xiàn)金轉(zhuǎn)到我們公戶,那會計分錄該怎么做老師
答: 借銀行存款貸,應(yīng)收票據(jù)30萬。
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么理解,主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?









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