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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-27 11:38

你好,你不開票的時候咱都看做普通發(fā)票,如果說沒有超過45萬元的話,你直接填在第四部分免稅銷售額那一塊兒。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-27 13:47

開收居的話可以嗎
上次我試了,不開發(fā)票的話不能填,開票收入系統(tǒng)不正常信息出來了

李霞老師 解答

2022-04-27 13:51

你好同學,可以填的,那個小微企業(yè)免稅銷售額那里是可以填無票收入的。

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您好!根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。   根據(jù)《國家稅務總局關于調(diào)整增值稅納稅申報有關事項的公告>(國家稅務總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務,取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
你好,填寫在當月的收入欄次,比如未達起征點或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21
您好,根據(jù)情況處理吧,可以報未開發(fā)票收入的。增值稅申報表填寫到未開票收入里。
2017-12-28 21:19:22
你好,你不開票的時候咱都看做普通發(fā)票,如果說沒有超過45萬元的話,你直接填在第四部分免稅銷售額那一塊兒。
2022-04-27 11:38:34
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
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