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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-21 11:40

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

吳月柳 解答

2017-04-21 11:41

那你不需要做減免這筆分錄,直接做購進的就行

動人的流沙 追問

2017-04-21 11:43

@吳老師:謝謝老師

吳月柳 解答

2017-04-21 11:45

不客氣

動人的流沙 追問

2017-04-21 11:45

@鄒老師:可是我不需要交增值稅那說明我不需要抵減,直接做 借  管理費用-辦公費  貸 銀行存款 ,可以嗎減免那筆分錄我不做?

吳月柳 解答

2017-04-21 14:32

可以的

吳月柳 解答

2017-04-21 14:33

可以的

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-04-21 11:40:40
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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