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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-21 10:16

借:應交稅費-應交增值稅   貸:銀行存款,借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅  借:銀行存款  貸:應收賬款,未付的掛在應收就可以了

要減肥的河馬 追問

2017-04-21 10:52

@吳老師:開票和銀行到的金額是不是要分開做憑證呢?

吳月柳 解答

2017-04-21 10:53

是的

要減肥的河馬 追問

2017-04-21 11:04

但是我開票的金額和到帳的金額日期不一樣,那我是應收帳款呢,還是預收款哦

吳月柳 解答

2017-04-21 11:35

@匿名:如果你沒設有別的預收的直接設為應收賬款好點

吳月柳 解答

2017-04-21 11:37

你設為應收賬款吧

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借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 借:銀行存款 貸:應收賬款,未付的掛在應收就可以了
2017-04-21 10:16:05
您好,外帳不入賬,內賬可以是管理費用--稅費,虛開發(fā)票有風險
2020-04-06 21:53:47
你好,收取方計入營業(yè)外收入
2017-09-28 16:02:56
是代開什么發(fā)票呢 誰代開
2016-08-18 14:40:50
你好 企業(yè)給他報銷嗎 借營業(yè)外支出貸銀行
2020-08-02 09:54:45
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