
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤。老師,借方的利潤分配未分配利潤,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤有關(guān)聯(lián)嗎?
答: 你好,就是資產(chǎn)負債表數(shù)額
老師 請問一下做資產(chǎn)負債表中未分配利潤,根據(jù)科目余額表本年利潤和利潤分配來做,但未分配利潤期末余額貸方9413409.40 利潤分配貸方期末余額256156.76 資產(chǎn)負債表中未分配利潤怎么填寫
答: 可以先在資產(chǎn)負債表中未分配利潤的借方填入9413409.40,貸方填入256156.76。這樣,科目余額表和資產(chǎn)負債表之間的科目對應(yīng)關(guān)系就建立起來了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請問一下做資產(chǎn)負債表中未分配利潤,根據(jù)科目余額表本年利潤和利潤分配來做,但未分配利潤期末余額貸方9413409.40 利潤分配貸方期末余額256156.76 資產(chǎn)負債表中未分配利潤怎么填寫
答: 你科目余額表里面的本年利潤和利潤分配的余額是多少
負債表中未分配利潤=本年利潤+年初余額未分配利潤,如果本年利潤在貸方,未分配利潤在借方得出的余額是正數(shù)負債表就填正數(shù)是嗎
老師利潤分配-未分配利潤借方有余額在資產(chǎn)負債表如何填 ,未分配利潤貸方有余額在資產(chǎn)負債表如何填?
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤賬面未分配利潤與資產(chǎn)負債表未分配利潤一致對嗎
本年一月新設(shè)帳,期初未分配利潤為貸方62005.07,為什么1月帳的負債表,“未分配利潤”期初為-15,979.71?
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤

