
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)這個(gè)表,我本月無進(jìn)項(xiàng),都是銷售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報(bào)?
在報(bào)稅練習(xí)里面的增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面的第三項(xiàng):三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表適用一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表附列資料一和2的,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表,固定資產(chǎn)不含不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表有得下載嗎
答: 郵箱1099987495@qq.com


方老師 解答
2017-04-19 14:31