
比如 價稅合計是10000 正常應(yīng)該是收入9709.73 稅款291. 28 但是這樣價稅合計就成了10000.01 當(dāng)時開的發(fā)票是9709.73(收入沒問題) 稅款是291.27 申報的時候又必須是291.28 這樣就又扣款0.01元,怎么處理
答: 錯的1分錢記入營業(yè)外支出。
小規(guī)模,季報。第四季度增值稅申報專票價稅合計=價 稅(116611.96=115457.38 +1154.58)普票價稅合計=價 稅(14156.84=14016.67+ 140.44)未開票收入價稅合計=價 稅(57000=56435.64 +564.35),申報時增值稅按這個數(shù)據(jù)申報。稅款已繳清。后發(fā)現(xiàn)少申報收入5000元,怎么處理?稅款已繳可以更正申報的嗎?
答: 你好? ?有的地區(qū) 交款后? ? 在電子稅務(wù)局可以更正申報的??
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我給別人付款10萬,對方是不是應(yīng)該給我開價稅合計10萬的發(fā)票
答: 是的,你的理解是對的





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