
- 借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 - 答: 你好,你想問的問題具體是? 
- 2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做? - 答: 您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 
- 報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求? - 答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一 
- 多項選擇題24.下列各項中,關(guān)于確認應付職工薪酬的會計處理正確的有()A生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬應計入生產(chǎn)成本。B財務人員的職工薪酬應計入財務費用 C銷售人員的職工薪酬應計入銷售費用D管理人員的職工薪酬應計入管理費用 - 答: 你好, 選acd, 
- 公司是小規(guī)模納稅人,公司買了一個冰箱,讓員工使,金額818元,怎么做賬務處理,記到管理費用--福利費的話,要不要通過應付職工薪酬去核算,像這種情況不用代扣個稅吧。 
- 應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費? 
- 項目的勞務作業(yè)人員工資計提借:工程施工-合同成本-人工 貸:應付職工薪酬 管理人員工資:借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬是這樣做賬嗎? 
- 老師,支付員工食堂生活開支費用,怎樣做賬務處理呢?借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款這樣做對嗎? 
 
  
 









 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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大頭娃娃 追問
2017-04-19 09:31
宋生老師 解答
2017-04-19 09:36