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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-21 12:32

同學你好
這個也是要勾選抵扣的

dream 追問

2022-04-21 12:48

好的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-21 12:59

你是說外銷退稅的嗎

dream 追問

2022-04-21 13:02

是的,還有就是只有外銷,本月也有進項稅額,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄和退稅分錄怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-21 13:05

 :賬務處理如下:

  1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。

  借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等

    貸:銀行存款/應付賬款等。

  2、出口貨物

  借:銀行存款/應收賬款等

    貸:主營業(yè)務收入

  結(jié)轉(zhuǎn)成本

  借:主營業(yè)務成本

    貸:庫存商品。

  3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:

  借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)

      應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額)

      主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)

    貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)

        應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額)。

  4、收到出口退稅款

  借:銀行存款

     貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。

dream 追問

2022-04-21 13:06

請問出口抵減內(nèi)銷的稅額這個到時不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就放在上面嗎

樸老師 解答

2022-04-21 13:14


這個不用結(jié)轉(zhuǎn)的

dream 追問

2022-04-21 13:15

這個一直有余額沒事嗎

dream 追問

2022-04-21 13:23

老師,還有就是進項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 解答

2022-04-21 13:26

進項抵扣之后結(jié)轉(zhuǎn)的
不抵扣可以不結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2022-04-21 13:27

進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

dream 追問

2022-04-21 13:29

好的,還有就是之前計提稅額時沒有減征政策,現(xiàn)在政策出來了,賬務處理怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-21 13:30

確認當期應退稅額




借:其他應收款——應收補貼款




貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)




確認當期免抵稅額




借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)




貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)




企業(yè)收到出口退稅款




借:銀行存款




貸:其他應收款——應收補貼款

dream 追問

2022-04-21 13:34

老師,關于就是小稅種之前按正常計提,后面有政策出來減半征收的話,分錄怎么做呢

樸老師 解答

2022-04-21 13:36

那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

dream 追問

2022-04-21 13:38

這樣到時候要調(diào)增的吧

樸老師 解答

2022-04-21 13:53

對的
這個要調(diào)增的

dream 追問

2022-04-21 14:00

那是因為政策的變化,還要調(diào)增嗎

樸老師 解答

2022-04-21 14:06

營業(yè)外的要調(diào)增的

dream 追問

2022-04-21 14:17

那老師可以調(diào)賬嗎

樸老師 解答

2022-04-21 14:26

你要調(diào)什么呢?啥意思

dream 追問

2022-04-21 14:31

調(diào)之前計提的稅款

樸老師 解答

2022-04-21 14:37

可以的
這個也可以調(diào)整

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同學你好 這個也是要勾選抵扣的
2022-04-21 12:32:20
根據(jù)描述,全年需要轉(zhuǎn)出90%
2023-01-29 21:34:11
就是你出口的貨物對應的原材料的進項
2020-01-07 14:12:36
你好,沒有出口退個啥?不退??!留抵800!
2018-04-10 18:29:24
“免稅”:對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,在出口時免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅。 “抵稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等應予退還的進項稅額,抵境內(nèi)銷貨物的應納稅額。 生產(chǎn)外銷貨物的進項稅額分為:應予退還的進項稅額;不予退還的進項稅額。 “退稅”:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內(nèi)應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2020-04-23 21:55:02
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